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原抚顺市商务综合行政执法支队

【信息来源:  信息时间:2020-02-28  阅读次数:】 【我要打印】 【关闭

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收支总体情况表(分单位)

三、2020年部门收入总体情况表

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表(按功能科目)

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)

八、2020年部门一般公共预算支出情况表

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表

十三、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

合并到抚顺市市场监督管理局

    二、部门预算单位构成

    本次纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  第二部分 部门预算公开表

2020年部门预算公开表(建议作PDF格式链接)

第三部分 2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入;支出包括:一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2020年收支总预算60.26万元。

收入预算增减情况:

2020年,本部门及所属单位部门收入预算60.26万元,比上年增加/减少     万元,增长/下降   %,增加/减少主要原因:     ;按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)   万元,同比增加/减少   万元,增长/下降   %增加/减少,主要原因:            ;纳入预算管理的行政事业性收费收入   万元,同比增加/减少   万元,增长/下降   %,增加/减少主要原因:     ;2019年单位没有独立核算,无上年数)

支出预算增减情况:

2020年,本部门及所属单位部门总体情况支出60.26 万元,比上年增加/减少     万元,增长/下降   %,增加/减少主要原因:     。其中:基本支出    万元,比上年增加/减少     万元,增长/下降   %,增加/减少主要原因:     ;项目支出比上年增加/减少     万元,增长/下降   %,增加/减少主要原因:      。2019年单位没有独立核算,无上年数)    

二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算60.26万元,收入预算按来源分为人员经费、商品服务支出。具体包括:当年财政拨款收入60.26万元,行政事业性收费0万元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出60.26万元;按经济支出分类包括:工资福利支出52.11万元,商品和服务支出8.13万元,对个人和家庭的补助支出0.02万元,项目支出0万元。

财政拨款收入预算增减情况:2019年单位没有独立核算,无上年数)

      财政拨款支出预算增减情况:2019年单位没有独立核算,无上年数)

    三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

    本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出60.26    万元,其中:工资福利支出52.11万元,商品和服务支出8.13    万元,对个人和家庭补助支出0.02万元。

    人员经费52.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等(按单位实际情况填列)。

商品和服务支出8.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等(按单位实际情况填列)。

    四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费用0万元;因公出国(境)经费支出0万元;公务用车运行维护费0万元。同比增加/减少0万元,原因是:

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

    2020年机关及所属    个事业单位机关运行经费预算为  万元。

   (二)政府采购情况

2020年我部门政府采购预算0万元,共包括0个采购项目,具体情况如下:

  

(三)政府购买服务情况

2020年我部门政府购买服务预算0万元,共包括以下内容:

(四)国有资产占有使用情况

 截止2019年12月,本部门及所属单位共有    ,具体包括: 

(五)预算绩效情况

 2020年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及0个项目,项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

(五)预算公开表数据中无数据的情况说明

 2020年预算中没有   事项和相关收入/支出,相应表格为空表。

第四部分 名词解释

2020年部门预算和“三公”经费预算公开(商务支队).pdf


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